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【公司制度】公司费用报销管理制度及流程参考(五篇合辑).docx

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1、公司费用报销管理制度及流程(五篇合辑)【第一篇】第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程)第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意

2、方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条 业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在1000元以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。(附流程)第五条 市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元,伙食补贴每日80元,上述两项费

3、用可累计使用。(附流程)第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条 员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。第九条 手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。【第二篇】第一章 总则一、为了加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本规定。二、根据公司的实际情况,将报销分为差

4、旅费、办公费、交通费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度执行遵守:严谨审核、有效责任控制原则;适用于公司全体员工。第二章 费用报销基本制度及基本流程一、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。二、费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; 4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴; 5、报销单据金额、类型相同

5、的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列; 6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准; 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;。三、单笔报销总额超过2000元,需要提前一天通知财务备款。四、费用报销流程:经办人填写报销单部门负责人签字确认财务会计审核财务部负责人审批公司负责人审批出纳审核并付款经办人签字领款五、差旅费报销1、 出差报销金额:按费用报销标准执行;2、因公出差的办理程序:1.1因公出差的员工必须事先

6、填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字; 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。;1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销;1.4出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认;1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“费用

7、报销单”,后附“出差申请单”,执行费用报销流程。 六、办公费报销1、因工作需要购买物品(价值超过50元),需先填写签呈,并需总经理签字同意后购买。如事情紧急可先电话请示,事后补填签呈手续;2、办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购单”;月度采购计划表经财务会计或财务负责人审核,总经理签字同意后方可采购;3、行政部采购专员在借款之后3个工作日内,必须采购完成并办理报销事宜,执行公司费用报销流程;4、报销单填写确保正确、整洁,并提供正规发票、签呈等。七、交通费报销1、原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况经部门经理以上(含)事先批准,

8、可以乘坐出租车;2、整理交通车票(含因公公交车票),报销单上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。3、按日常费用审批程序审批,执行费用报销流程。八、其他费用1、原则上根据实际需要据实支付。九、为了方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:1、根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销;2、借款不受以上的时间限制,可随时办理。第三章 借款基本制度及基本流程一、借款标准1、员工借款须确有公务需要,个人借款一般不超过其半个月工资额;2、试用期员工原则上不允许借款,确需借款的由主管领导担保,方能办理手续,若借款人未能偿还借款,主管领导应负连带责任; 3、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借

9、据中需标明借款日期、借款金额、借款用途、还款日期及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据用碳素钢笔或水笔填写、表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款;5、借款人员完结事务,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的,在本月发放工资时扣回; 6、对于异地出差人员补充借款应填写借款单位,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真同具法律效力,同时必须把前期的费用报销单据连同借款单位并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任;7、借款人需按照借据上注明的还款日期还款(会计应及时提醒、督促借款人员报销或归还借款。如不能及时冲销需说明情况并经总经理同意

10、,否则逾期未冲销的借款将从工资中扣除8、个人非公原因一律不得向公司借支。 二、借款流程经办人填写报销单部门负责人签字确认财务会计审核财务部负责人审批公司负责人审批出纳审核并付款经办人签字领款第四章 附则一、本制度解释权归公司财务部。二、此制度未涉及事项,暂按总经理的意见核定,之后由财务部对该制度进行补充及完善。【第三篇】1、总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的

11、。2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售

12、经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。3.差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,

13、绕道部分的车船费由个人承担。3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。3.1.2差旅费补助3.1.2.1员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表一员工差旅费补助标准一览表(略)。3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费,在第3条款“差旅费管理办法”中,市内交通费含义相同。3.1.3差旅费报销的有效凭证3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。3.1.

14、3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭证。3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。3.1.3.4车船及住宿发票丢失,应由个人写出书面说明,经部门领导或同行人证明后方可报销,否则个人负担丢失部分的费用。3.1.4住宿费包干管理3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助,补助标准见员工差旅费补助标准一览表。连续乘车超过8小时并在车上过夜,乘坐火车硬座按以下标准发放补贴:特快补助10元/夜,直快补助20元/夜,慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。3.1.4.2住亲戚朋友家或其它

15、方式自行解决住宿的,按住宿标准的60%发放。3.1.4.3出差参观、学习、考察,由主办单位或受访单位统一安排住宿的,如果收取费用可据实报销,如不收取费用则不再补助、报销住宿费。3.1.5误餐费包干管理3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发,不满一天按半天计算。3.1.5.2员工如已享受出差误餐费,不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的,耽搁时间按事假处理,期间内的所有费用在报销时扣除)。3.1.5.4外出学习、培训,误餐费按50%执行。3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位,须事先电话请示有关领导。回公司

16、后再补办审批手续,同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则,财务不予报销。3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发,不满一天按半天计算。3.1.6.2自带公司车辆出差,不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。3.1.7其他规定3.1.7.1公司领导一人单独出差,住宿费可在规定标准的基础上提高50%。3.1.7.2一般员工与公司领导随行,有一人可按公司领导标准享受补助。3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销,误餐费、市内交通费及其它杂费

17、按对应标准的50%执行。3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差,经总经理或总经理授权人批准后可据实报销,但陪同人员不再享受各种补助。本规定由综合部制定,报总经理审批后生效执行。修正时亦同。【第四篇】一、总则为完善公司的财务管理制度,规范财务借款、报销结算手续,特制定本借款、报销制度。二、定义1、本制度所述“借款”是指企业暂付的各种款项,包括:员工借支的差旅费、日常或周转使用的备用金、各种代垫款项等。本制度所述“借款”不适用于企业间资金拆借以及企业间合同约定的预付款。2、本制度所述“付款”是指企业按照购货合同等规定付给供应单位或个人的款项,如支付的材料、商品采购货款、订金等。还包括为签订

18、合同支付投标保证金。3、本制度所述“报销”包括物料采购报销、差旅报销及其它事项报销入账。4、本制度所述“单笔交易金额”是指在一个合同项下的多张票据的交易金额之和。三、审核批准权限1、部门主管:按管理及责任权限对本部门发生借款、费用的真实性、合理性负责审核并签字,对借款、费用是否符合部门计划、预算承担责任。、财务经理:对借款、费用凭证根据公司相关规定、制度进行整体审核,并结合公司月度、年度预算的使用情况和实际资金情况,签署审核付款意见,对整个报销的合法性、合规性承担责任。对不符合要求,有损本单位利益的要坚决予以拒绝和退回,如有弄虚作假的,应当扣留票据并及时上报。、公司副总经理、公司总经理:根据公

19、司相关规定、董事长的授权,对授权范围内所有借款、费用予以审批,并对借款、费用的真实性、合理性承担责任;对还需要董事长审批的借款、费用的真实、合理性负责审核签字。对审批、审核不通过的予以退回。总经理的费用由财务负责人审核。、董事长:根据公司相关规定或授权,对借款、费用具有最终审批权,并以法人代表身份对所有借款、费用的真实、合理、合法合规性承担责任。董事长的借款、费用由财务负责人审核。、单笔交易金额在RMB5,000及以下的管理费用付款和报销事务由部门主管书面审签,经财务经理审核后,由总经理审批。6、单笔交易金额在RMB5,000以上的管理费用由部门主管书面审签,经财务经理审核后,需由合资双方总经

20、理副总经理共同批准。7、在施工项目预算范围内,单笔交易金额RMB50,000及以下的生产物料采购事项,由部门主管书面审签,经财务经理审核后,由公司总经理审批。8、在施工项目预算范围内,单笔交易金额在RMB50,000以上生产物料采购事项,由部门主管书面审签,经财务经理审核后,需由合资双方总经理副总经理共同批准。9、销售费用由总额控制,超过比例的销售费用应由合资双方总经理副总经理共同批准。10、公司招待费用、超标报销费用由部门主管书面审签, 经财务经理审核后,需由合资双方总经理副总经理共同批准。11、凡有审签、审核、审批权限的部门主管、财务经理、副总经理、总经理须在财务部门签留字样备案。12、所

21、有款项的支付需由财务经理根据公司经营状况和资金情况合理安排付款。未经财务经理同意,不得支付款项。13、属于董事会批准的预算内的所有支出,财务经理应实时监控,必要时应以周报、月报方式及时上报副总经理和总经理。预算外支出,由部门主管拟定书面的预算调整方案并附相关材料,经合资双方总经理副总经理共同进行可行性分析审核后,报董事会审批。14、审签、审核、审批人如需指定被授权人或受托人,须签定正式合法的授权委托书报董事会审批,审批通过后在财务部门备案。15、各部门因合理原因不能及时报核、报批的书面单据,但确需支付的款项的,须使用传真、扫描或邮件说明情况三种方式报批,不允许使用电话方式等其他方式的报核、报批

22、。四、借款及付款1、借款管理规定(1)借款范围:差旅借款、周转金借款、其他临时借款(2)借款原则:a、专款专用,不允许挪为它用,更不允许挪为私用。b、谁借款,谁使用,谁归还,不允许代替他人借款,不允许以他人名义借款,不允许其他单位和个人借款。c、同一事项只能一人借款,一般不允许多人进行借款。(3)、同一事项前款不清,后款不借。部门主管对本部门人员借款负连带责任。工程项目完工后30天内,由项目经理必须按审核批准权限办理报销审批程序,不能按时报销的情况事先向财务部和总经理备案,否则财务部有权对责任人提出经济处罚建议。(4)、员工差旅借款规定参见公司差旅管理制度及其补充规定。出差人员凭审批后的出差计

23、划及借款申请单按批准额度办理借款,出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 (5)、备用金借款仅指施工项目期间借款,其他期间或其他部门均不允许备用金借款。备用金借款应由项目经理书面审签,经财务经理审核后,需由合资双方总经理副总经理共同批准。在工程项目完工后30天内,由项目经理办理报销还款手续。(6)、其他临时借款,借款人员应及时报帐,除备用金外其他借款应在相关工作完结后5个工作日内办理报销手续。员工在财务部门有借款余额或上次借款尚未归还或核销的,因特殊原因不能及时报账的,必须向部门负责人请示经财务经理同意后方可再次借款。费用报销时,如无特殊理由,应先归还借款,扣除借款后有余额的,按余额付款。(7

24、)、对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的借款,按超期时间收取日息万分之五的罚息,财务部通知人事部门在次月工资中扣回本息。(8)、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。2、借款单据填制要求(1)员工借款时需填写借款单或出差计划及借款申请单并附上所需的其它证明资料。(2)借款单据应用黑色、蓝黑、蓝色钢笔或签字笔填写,填写应干净、整洁、准确无误、不得涂改,单据粘贴要求整齐、美观。3、借款单据审核(1)借款由借款人或申请人填写单据,部门主管及有权批准人依权限签字审批后交至财务部门办理审批手续。(2)财务人员应在收到借款单据后及时进行严格认真的审核。符合标准的,审核人在财务审核栏

25、内签署姓名、审核日期后报财务经理审批。需由公司总经理审批的,财务部负责报送审批。(3)经审核借款单据不符合要求或存有疑问,而借款人或申请人无法补充提供有关资料的,审核人应退回单据。(4)如借款人因公出差在外急需用款等特殊原因,需公司汇款到其个人银行卡时,需向公司申请特批并提供准确的银行卡资料。如因借款人提供银行卡的资料错误而导致错汇款的责任由借款人承担。4、款项支付(1)财务部依据审批手续完整的单据支付款项。 (2)借款人或申请人必须亲自在借款单据上签收支票或现金。如其本人确实无法到财务部门办理领款手续而委托他人代为办理的,必须有授权人亲笔的委托书后方可由他人代为办理。五、付款、报销1、付款/

26、报销单据填制要求(1)付款、报销时填写付款/报销申请单或出差报销申请单,并附上其它所需证明资料。(2)应用黑色、蓝黑、蓝色钢笔或签字笔填写,所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误,粘贴要求整齐、美观。(3)所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制。 (4)凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。2、报销单据审核(1)费用及物料采购报销各主管审批权限由合资双方总经理副总经理协商确定、调整,各主管依据权限给予审核、核准办理。(各主管审批权限暂未定) (2)费用及物料采购报销由申请人填写单据,部门主管及有权批准人依权限签字审批后交至

27、财务部门办理审批手续。(3)财务人员应在收到经过有权批准人审批的报销单据后及时对各项报销费用进行严格认真的审核。凡符合报销标准的(采购及租赁要符合相关管理制度的规定),审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后报财务经理审批。需由公司总经理审批的,财务部负责报送审批。(4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问,而申请人无法补充提供关资料的,审核人应退回报销单据。 (5)业务招待费 业务招待费因公务需要而发生的对外接待应酬、赠送纪念品等真实行为的费用。经办人在开支业务招待费之前需事先经上级主管及合资双方总经理副总经理共同批准。经办人应填写应酬报销申请表。该表格必须填写被招待或被赠送礼品的

28、人员的详细资料,即需指明招待或赠送的内容、被招待人或被赠送礼品的名字及作用。由财务经理审批同意后再经合资双方总经理副总经理共同批准后方可报销。金额较大(10000元以上,含10000元)的应酬费用都要经合资各方董事事先批准。(6)市内交通费 员工在公司办公地点所在城市外出办事,原则上不能乘坐出租车。因特殊情况需乘坐出租车的,填写市内交通费报销申请表,应详细填写起止地点、时间、拜访单位/事由、拜访人员等事项。经财务经理审批同意后经公司总经理批准后方可报销。(7)通讯费通讯费的报销标准及要求参见公司通讯费用管理制度。(8)外部培训员工参加外部培训,报销时应附有相关证明资料。培训期间统一食宿的,不再

29、报销差旅补贴。(9)福利费员工可享有的福利费用根据公司员工福利管理制度的有关标准报销。(10)租赁参照采购及租赁管理制度的规定办理。(11)公务车辆费用A、车辆维修保养报销应附有维修保养单位的结算清单并经设备管理人员确认,交有权批准人批准报销。B、车辆保险费用应选择经济合适的保险公司办理保险。C、因公事务用车报销加油费、过桥过路费、停车费等费用时,应附有车辆行驶记录表等资料。车辆行驶记录表上的“用车人”项应由用车人本人签字确认。(12)白条收据白条和收据一律不允许报销。(13)固定资产采购金额在RMB2000元以上为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产做

30、为固定资产入账管理。参照采购及租赁管理制度、资产管理制度的规定办理。固定资产采购报销时除正规发票外,应附有固定资产验收单、固定资产管理部门登记台账的签字等证明资料。(14)购置办公、劳保等用品购置办公、劳保等用品规定参见公司采购及租赁管理制度,付款、报销时应附有采购申请表、验收单等证明资料。金额达到2000元以上的应签订合同并按合同审批权限规定报批。原则上应通过比价选择供应商作为长期合作伙伴,签订年度合同。(15)生产物料采购报销参照采购及租赁管理制度的规定办理。(16)广告、业务宣传等市场费用因业务需要而发生的广告、业务宣传费支付报销,应在销售预算范围内支付报销。应附有验收单或在媒体上发布的

31、宣传页面复印件等证明资料。金额达到2000元以上的应签订合同并按合同审批权限规定报批。(17)差旅报销员工差旅报销制度参见公司差旅管理制度及其补充规定。(18)罚款报销因公司经营业务而发生的被有关行政管理部门处罚的事项报销,需填写罚款报销申请表。由于员工个人责任造成的罚款公司不予报销,特殊情况报财务经理特批后报公司总经理批准后可酌情报销。 (19)银行托收事项因公司业务需要而申请采用银行托收付款的事项,需经财务经理审批后报公司总经理批准。六、取得原始凭证的要求1、员工付款、报销应取得真实、合法、有效的原始凭证。2、原始凭证应当具备下列内容:(1)填制凭证的日期;(2)出具凭证者的单位印章;(3

32、)接受凭证的单位全称;(4)经济业务内容、数量、单价和金额;3、所有票据必须由经办人签名,施工过程中的所有票据、单据至少要有2名以上人员签名确认(经办人、证明人)。施工工程中的各种计算计量单据至少要有2名以上人员签名确认(经办人、项目负责人)。4、办理经济业务事项时取得的原始凭证(包括发票、收据等),应及时送交财务部。所有原始凭证应在开票日期的当月内报销,最长期限不得超过开票日期后的一个月。超过一个月者一律不予报销,特殊情况须经财务经理批准后方可报销。5、原始凭证记载的各项内容均不得涂改。经办人必须要求开票单位如实填写发票或收据各项内容。发票抬头与公司名称应一致,并具有规定印章(公章或财务专用

33、章或发票专用章等)。公司名称不符、发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政事业性收据的一律不予报销。七、付款方式1、除符合国家有关现金管理规定可以由现金支付的差旅费、工资、绩效、福利及金额在RMB500元(包含)以下的小额零星支出等事项外,单笔金额在RMB500元以上的请款,不得采用现金支付方式。因特殊原因而不能转账支付的,须经财务经理同意后方可现金支付。2、公司不得签发空头支票。3、领款人应妥善保管支票。如遗失支票,领取人必须及时报告财务部并登报声明作废(费用自理),若支票款已支付给第三人(非实际收款人),领取人要按公司已支付金额全额赔偿。八、其他有关规定:1、验收单中验收人应为使用人,验收单

34、必须经使用人直接上级签字同意后方可做为附属资料办理付款、报销手续。2、公司财会人员有权对一切借款、付款和报销单据所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核,违反本制度的一律不予报销。任何人不得打击报复。3、员工借款、付款和报销时若有弄虚作假或违反本制度的行为根据情节严重将受到公司行政处分和经济处罚,情节严重者公司将追究其法律责任。九、未尽事宜,由董事会授权合资双方总经理副总经理另行协商制定,本制度解释权属公司财务部。十、本制度经董事会批准后生效。【第五篇】为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本

35、公司的实际经营情况制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:经手人填制费用报销单或付款申请单或借款单 会计审核签字 财务经理审核签字 总经理审批签字 总裁审批签字 出纳审核报销付款。 第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):每周五前交由财务部门审核,每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续,其余时间不予报销。 差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。公司员工出差回来后一周内报销,外地人员于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准,日期范围为

36、上月1日至月末)交回总部核销。 每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外),差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回公司,则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交,则不予报销。第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销,不足限额的按照实际发生费用报销。第四条 原始凭证有效性的规定:(1)经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销: 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票; 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出

37、证明单;(2)经办人员取得的合法凭证时,应按要求规范填写,否则,视为无效凭证,不予报销。(3) 经办人取得报销凭证时,凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数,否则不予报销(除特殊情况外)。(4)经办人报销支出费用时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。第四条本制度适用对象为公司全体人员。2、 各项费用的报销制度2.1 借款报销及审批制度第五条 公司员工因公出差借款或报销,应据实认真填写借款单,由各部门经理审签,总经理确认以后,报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。第六条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由,按规定程序审批后,到财务部门预借差旅费。第

38、七条 借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款,前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前,除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还,逾期不还的,一次或分次从工资中扣回。2.2 公司内部采购报销制度第八条 各部门应该对工作需要的物资定期编写采购计划,交由该部门负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。第十九条 采购人员在报销时,需由主管部门经理审核,经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理,冲销预付款项,并开具收据。第十条 同城采购要求采购人员自借款日起十五个工作日内报销;异地采购要求自借款日起一个月内

39、报销。第十一条 采购发生的运费,由经手人填写报销单,部门经理审核,财务部门主管会计审核后,实报实销。2.3 员工出差费用报销制度第十二条 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴;在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。第十三条 员工出差分为“长途”和“短途”两种,即当天往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。第十四条 公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合理出差日期,逾期出差应向上一级主管负责人报告,对因公出差人员,按相应

40、标准报销出差费用。第十五条 公司员工出差应严格履行报批手续,并且必须填写出差审批表(见附件一),未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担,公司不予报销。第十六条 员工出差地点分为类地区、类地区,其中类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市;类地区是除类地区以外的城市。第十七条 员工出差乘坐交通工具时,公司总经理、副总经理、总监可以乘坐飞机、软卧;部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧,如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批;一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座,如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。第十八条公司总经理、副总经理、总监的出差费用实

41、行实报实销制度,其他员工的出差补贴实行全额包干制,具体包干标准见下表(元/日): 管理人员的出差补贴:地区类别补贴名称类地区类地区住宿标准220元/天160元/天其他补贴(含出差当地交通、餐费及本市往返机场、车站交通等)100元/天100元/天合计320元/天260元/天 员工的出差补贴地区类别补贴名称类地区类地区住宿标准160元/天130元/天餐费补贴30元/天20元/天合计190元/天150元/天第十九条 员工与管理层员工一起出差时,由带班管理人员控制各项开销,不得超过按照人员的出差补贴标准,费用报销时凭发票报销。第二十条报销凭据必须是出差地实际发生的票据,费用包干部分凭发票报销(发票金额

42、大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。第二十一条 出差天数以离公司所在地之日(含)起至回公司所在地之日(含)止;住宿补贴按实际住宿天数计算。2.4 员工本市交通费用报销制度第二十二条 凡市内办理公务的业务经理及以下人员,特殊情况下需要乘坐出租车的,事先必须取得部门经理的批准,实行实报实销。第二十三条 所有因公报销出租车费用的员工,必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。2.5 员工通信费用报销制度第二十五条 因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度。公司领导的通信费用实行实报实销制;其它管理人员的报销标准由部门或分公司经理根据员工工作的实际需要确定,总

43、经理批准后,报总经办备档留存实施。如果因公超出最高限额的报销,需要写出书面报告,交由总经理审批。第二十六条 报销人员在实际报销时,需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。第二十七条 各部门要严格控制办公室电话的使用情况,员工除了因公业务需要之外,不得使用公司电话另作他用。2.6 公司业务招待费用报销制度第二十九条 各部门人员因公接待外单位人员,需要到外面宴请的,须事先取得部门经理、系统负责人同意,否则不予报销。部门需安排接待工作餐的,须经部门经理、常务副总经理批准,记入部门招待费。第三十条 各部门人员因公出差确需应酬的,须事前电话请示部门经理同意,限额接待。第三十一条 招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。2.7 其他福利费用报销制度第三十二条 公司从外地招聘的应届大学生,自到公司报道之日起,5日内凭有效票据报销路费及行李托运费。路费报销参考普通员工出差的相关规定执行。第三十三条 其他卫生费、住房费等福利费用的报销参照如家房地产顾问有限公司的相关规定执行。3、 附则第三十四条 本办法中未做出规定的,按照公司的有关规定办理。第三十五条 本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。第三十六条 本办法自20xx年xx月xx日起执行。

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